Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski Trzemeszna
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzemeszna

Jednostki organizacyjne »

Aktualności »

Rejestry »

Finanse Gmin »

Raport o stanie gminy »

Audyt wewnętrzny »

Ochrona danych osobowych »

Zamówienia publiczne »

Przetargi na nieruchomości »

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze »

Prawo lokalne »

Dodatek energetyczny »

Dokumenty do pobrania »

Organy »

Uchwały »

Rada Miejska Trzemeszna »

Wystąpienia pokontrolne »

Sprawozdania Burmistrza »

Zarządzenia Burmistrza »

Komunikaty Burmistrza »

Oświadczenia majątkowe »

Referat Spraw Obywatelskich »

Gospodarka nieruchomościami »

Opieka nad zwierzętami »

Ochrona Środowiska »

Łowiectwo »

Odpady komunalne i nieczystości ciekłe »

Sport ligowy »

Pożytek publiczny »

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego »

Petycje »

Informacja publiczna »

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego »

Konsultacje społeczne »

Wybory i referenda »

Oświata »

Dziennik ustaw/ Monitor polski

Sprawozdania finansowe »

Powszechny Spis Rolny 2020 »

Deklaracja dostępności »

Koordynator ds. dostępności »

Planowanie przestrzenne »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia Burmistrza - kadencja 2006-2010: Zarządzenie Nr 14/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.

Zarządzenie Nr 14/2006

Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno

z dnia 18 grudnia 2006 r.

 

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr L/305/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. na 2006 r.

 

Na podstawie art. 30,ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych     (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) i zgodnie z § 16 Uchwały Nr L/305/2005 Rady Miejskiej                    w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2006 rok.

 

§ 1

 

zarządzam, co następuje:

 

w Uchwale Nr L/305/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2005 r.                     w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno na 2006 r., z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

§ 2

 

1.  w § 1 uchwały budżetowej

 

sumę dochodów

-

23.949.296,00 zł

 

zastąpić sumą dochodów

-

23.992.584,00 zł

 

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

 

 

w tym:

 

 

 

 

w ust. 1

 

 

 

dotacje celowe na zadania zlecone

 

 

 

sumę dochodów

-

5.246.587,00 zł

 

zastąpić sumą dochodów
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

-

5.289.875,00 zł

2.  w § 2 uchwały budżetowej

 

sumę wydatków

-

26.728.030,00 zł

 

zastąpić sumą wydatków

-

26.771.318,00 zł

 

(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

 

 


- 2 -

 

w tym:

 

 

 

 

w ust. 1

 

 

 

wydatki na zadania zlecone

 

 

 

sumę wydatków

-

5.246.587,00 zł

 

zastąpić sumą wydatków

(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

-

5.289.875,00 zł

 

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz

 

Krzysztof Dereziński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 14/2006 Burmistrza Miasta i Gminy

Trzemeszno z dnia 18.12.2006 r.

 

 

ZMIANY W PLANIE  DOCHODÓW  NA 2006 R.

(Do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 117/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Trzemesznie z dnia 30.11.2006 r.)

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

 

Wielkość po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

43.288,00

135.004,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

8.772,00

14.909,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )

 

8.772,00

14.909,00

80195

 

Pozostała działalność

 

34.516,00

112.739,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )

 

34.516,00

90.759,00

Ogółem

 

43.288,00

23.992.584,00

 

Burmistrz

 

Krzysztof Dereziński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 14/2006 Burmistrza Miasta i Gminy

Trzemeszno z dnia 18.12.2006 r.

 

 

 

ZMIANY W PLANIE  WYDATKÓW  NA 2006 R.

(Do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 117/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.11.2006 r.)

 

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

 

Wielkość po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

750

 

 

Administracja publiczna

9.355,00

9.355,00

2.732.152,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4.500,00

4.500,00

181.998,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.500,00

 

134.700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2.500,00

27.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

2.000,00

17.498,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4.000,00

4.855,00

2.180.404,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4.000,00

142.879,00

4270

Zakup usług remontowych

4.000,00

 

31.399,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

855,00

32.776,00

75095

 

Pozostała działalność

855,00

 

192.598,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

855,00

 

1.246,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.600,00

1.600,00

221.350,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1.600,00

1.600,00

170.250,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.600,00

48.400,00

4300

Zakup usług pozostałych

800,00

 

9.200,00

4430

Różne opłaty i składki

800,00

 

9.700,00


- 2 -

1

2

3

4

5

6

7

801

 

 

Oświata i wychowanie

135.688,00

178.976,00

9.481.090,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

65.188,00

97.990,00

5.500.909,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3.350,00

 

154.320,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39.794,00

 

3.426.386,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.919,00

 

633.341,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.735,00

 

88.695,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

91.590,00

377.618,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

4.090,00

8.210,00

4260

Zakup energii

5.250,00

 

92.350,00

4270

Zakup usług remontowych

 

1.520,00

112.674,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2.270,00

 

5.210,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

790,00

78.837,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

560,00

 

7.830,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

7.520,00

4430

Różne opłaty i składki

810,00

 

2.690,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3.630,00

5.220,00

351.900,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

580,00

 

23.600,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.640,00

 

220.730,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

340,00

 

44.950,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

90,00

 

6.270,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

5.020,00

5.520,00

4260

Zakup energii

 

200,00

4.700,00

4270

Zakup usług remontowych

200,00

 

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

480,00

 

182,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

 

0,00


- 3 -

1

2

3

4

5

6

7

 

80104

 

Przedszkola

29.920,00

34.120,00

1.000.186,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

80,00

 

4.060,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17.690,00

 

615.150,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.610,00

 

107.680,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

680,00

 

15.090,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

33.920,00

70.961,00

4260

Zakup energii

5.200,00

 

69.590,00

4270

Zakup usług remontowych

730,00

 

6.570,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

290,00

 

1.990,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

200,00

17.702,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

200,00

 

720,00

4410

Podróże służbowe krajowe

420,00

 

1.540,00

4430

Różne opłaty i składki

20,00

 

510,00

80110

 

Gimnazja

7.020,00

3.980,00

2.023.056,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

700,00

 

25.840,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.950,00

 

256.540,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

880,00

 

51.870,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

120,00

 

7.290,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3.980,00

6.796,00

4270

Zakup usług remontowych

110,00

 

197,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

80,00

 

430,00

4300

Zakup usług pozostałych

180,00

 

2.870,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

20.530,00

1.610,00

181.340,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

10,00

 

110,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

90,00

29.780,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

20,00

5.600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.500,00

32.470,00


- 4 -

1

2

3

4

5

6

7

 

 

4270

Zakup usług remontowych

7.250,00

 

1.150,00

4300

Zakup usług pozostałych

10.800,00

 

105.716,00

4430

Różne opłaty i składki

2.470,00

 

2.680,00

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 

5.340,00

1.340,00

250.490,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

80,00

 

390,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.440,00

 

151.670,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

510,00

 

28.300,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

80,00

 

3.970,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

990,00

14.602,00

4270

Zakup usług remontowych

990,00

 

510,00

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,00

 

29.325,00

4410

Podróże służbowe krajowe

 

350,00

3.650,00

4430

Różne opłaty i składki

240,00

 

300,00

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

200,00

25.680,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

200,00

3.260,00

80195

 

Pozostała działalność

4.060,00

34.516,00

147.529,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

510,00

 

0,00

4270

Zakup usług remontowych

3.550,00

 

429,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

34.516,00

90.159,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

1.300,00

1.300,00

157.200,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.300,00

1.300,00

150.000,00

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

100,00

1.176,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.200,00

25.972,00

4270

Zakup usług remontowych

1.100,00

 

900,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

 

400,00


- 5 -

1

2

3

4

5

6

7

852

 

 

Pomoc społeczna

2.095,00

2.095,00

6.375.671,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

859,00

859,00

320.362,00

 

3110

Świadczenia społeczne

 

859,00

316.221,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

859,00

 

4.141,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1.236,00

1.236,00

575.684,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.236,00

11.706,00

4270

Zakup usług remontowych

525,00

 

135,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

 

52.168,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

 

4.790,00

4430

Różne opłaty i składki

11,00

 

969,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

920,00

920,00

242.464,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

670,00

920,00

139.760,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

190,00

 

720,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

400,00

 

99.070,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

70,00

 

18.370,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

10,00

 

2.580,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

920,00

3.707,00

85446

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

250,00

 

1.190,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

10,00

 

800,00

4410

Podróże służbowe krajowe

240,00

 

390,00

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

3.606,00

3.606,00

904.450,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

3.606,00

3.606,00

770.150,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

52,00

 

209.006,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

601,00

 

38.541,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

31,00

 

5.368,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3.606,00

31.760,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

320,00

 

180,00


- 6 –

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.300,00

 

22.334,00

4410

Podróże służbowe krajowe

302,00

 

3.408,00

Ogółem

154.564,00

197.852,00

26.771.318,00

 

Saldo          +43.288,00

 

 

Burmistrz

 

Krzysztof Dereziński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Nr 14/2006 Burmistrza Miasta i Gminy

Trzemeszno z dnia 18.12.2006 r.

 

PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH                        Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I PLAN WYDATKÓW (ZADANIA ZLECONE) NA 2006 ROK

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota w zł

1

2

3

4

5

010

Dochody

 

Rolnictwo i łowiectwo

137.290,00

 

01095

 

Pozostała działalność

137.290,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

137.290,00

010

Wydatki

 

Rolnictwo i łowiectwo

137.290,00

 

01095

 

Pozostała działalność

137.290,00

 

3110

Świadczenia społeczne

134.597,60

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

446,30

4300

Zakup usług pozostałych

2.246,10

750

Dochody

 

Administracja publiczna

93.000,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

93.000,00

 

  2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

93.000,00

750

Wydatki

 

Administracja publiczna

93.000,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

93.000,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

66.900,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12.400,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.700,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.900,00

 

- 2 -

 

1

2

3

4

5

 

751

Dochody

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

51.042,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.253,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.253,00

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

48.789,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

48.789,00

 

751

Wydatki

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

51.042,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.253,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

172,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

24,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

4300

Zakup usług pozostałych

857,00

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

48.789,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

28.400,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.242,71

4120

Składki na Fundusz Pracy

172,64

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9.206,83

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.840,84

4270

Zakup usług remontowych

925,98

4300

Zakup usług pozostałych

3.400,00

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

 


- 3 -

 

1

2

3

4

5

 

754

Dochody

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

400,00

 

75414

 

Obrona cywilna

400,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

400,00

 

754

Wydatki

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

400,00

 

75414

 

Obrona cywilna

400,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

 

801

Dochody

 

 

Oświata i wychowanie

105.668,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

14.909,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

14.909,00

80195

 

Pozostała działalność

90.759,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

90.759,00

 

801

Wydatki

 

 

Oświata i wychowanie

105.668,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

14.909,00

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

6.137,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.026,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.531,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

215,00

80195

 

Pozostała działalność

90.759,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600,00

4300

Zakup usług pozostałych

90.159,00


- 4 -

 

 

1

2

3

4

5

852

Dochody

 

Pomoc społeczna

4.824.961,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne              i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.904.416,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

3.904.416,00

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

16.711,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

16.711,00

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

198.167,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

124.867,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

73.300,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

177.700,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

177.700,00

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

396.546,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

396.546,00

85295

 

Pozostała działalność

131.421,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

131.421,00


- 5 -

 

1

2

3

4

5

852

Wydatki

 

Pomoc społeczna

4.824.961,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne              i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.904.416,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

216,00

3110

Świadczenia społeczne

3.721.647,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60.519,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.487,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

82.726,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.482,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.999,00

4270

Zakup usług remontowych

376,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

90,00

4300

Zakup usług pozostałych

16.121,00

4410

Podróże służbowe krajowe

460,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.293,00

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia           z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

16.711,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

16.711,00

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

198.167,00

 

3110

Świadczenia społeczne

198.167,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

177.700,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

134.880,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9.680,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21.900,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.030,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.540,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.670,00

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

396.546,00

 

3110

Świadczenia społeczne

396.546,00


- 6 -

 

1

2

3

4

5

 

85295

 

Pozostała działalność

131.421,00

 

3110

Świadczenia społeczne

123.421,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

854

Dochody

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

77.514,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

77.514,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

77.514,00

854

Wydatki

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

77.514,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

77.514,00

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

77.514,00

Ogółem planowane dochody  ( zadania zlecone)

5.289.875,00

Ogółem planowane wydatki  (zadania zlecone)

5.289.875,00

 

Burmistrz

 

 

Krzysztof Dereziński


UZASADNIENIE

 

 

I.      Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego                                                            

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

 

Rozdz. 80101

§ 2030

Środki na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych

+8.772,00 zł

Rozdz. 80195

§ 2030

Środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

+34.516,00 zł

 

 

 

OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

+43.288,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 23.992.584,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

 

II.      Zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie:

1.      Decyzji Wojewody Wielkopolskiego wprowadzając kwoty po stronie dochodów i wydatków.

2. Niezbędnych zmian dokonano w pozostałych wydatkach jednostki Urząd, które wynikły              w czasie realizacji budżetu.

 

3. W jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej dokonano przemieszczeń między paragrafami              i rozdziałami zgodnie z projektem zmian złożonym w dniu 11.12.2006 r. przez Kierownika OPS.

 

4. W jednostce Zespół Obsługi Szkół dokonano przemieszczeń między paragrafami i rozdziałami zgodnie z projektem zmian złożonym w dniu 18.12.2006 r. przez Dyrektora ZOS.

 

5. W jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonano przemieszczeń między paragrafami i rozdziałami zgodnie z projektem zmian złożonym w dniu 07.12.2006r. przez Dyrektora OSiR.

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych wynosi 26.771.318,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

 

 

 

                                                                                           Burmistrz

 

                                                                              Krzysztof Dereziński

 

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia